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兵團團委2020年部門預算及“三公”經費信息公開報告

發布時間:2020年04月03日 信息來源:兵團團委 編輯:賈蕾
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根據《關于做好2020年兵團本級部門預算及“三公”經費預算公開工作的通知》有關規定,現將兵團團委2020年部門預算及“三公”經費信息公開如下。

一、 部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

兵團團委受兵團黨委和共青團中央的領導,主要工作職責是:

1. 開展青少年思想引導工作。在青少年中廣泛深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳教育,開展青少年思想動態和青年工作狀況調研,開展青少年工作理論和思想教育問題研究,提出相應對策,開展有關活動。建設網上共青團,深入開展青少年網絡輿論引導工作。

2. 組織青年服務經濟社會發展。堅持黨建帶團建,大力支持和推動在團場、企業、機關、學校、社區、社會組織等中的基層團組織建設和工作。圍繞黨的治理方略,深入開展青年崗位能手、青年文明號、青年志愿服務、希望工程、保護母親河、“挑戰杯”競賽、“三下鄉”大學生社會實踐、助力脫貧攻堅、青年社會組織“伙伴計劃”等工作,組織動員兵團團員青年在經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等各領域充分發揮生力軍和突擊隊作用。

3. 服務青少年成長發展。承擔《新疆生產建設兵團中長期青年發展規劃(2018—2025年)》協調、督促職責,推動形成落實青年發展政策、促進青年更好發展的工作體系和合力。聚焦青年在學習成才、身心健康、就業創業、社會融入與社會參與等方面的普遍性需求,開展有針對性的工作項目。發揮共青團組織體系優勢和公益基金會、社團、社會組織作用,開展團場青少年關愛幫扶工作。

4. 反映和維護青少年發展權益。在兵團廣泛開展“共青團與人大代表、政協委員面對面”活動,及時反映青少年普遍性利益訴求的提案和建議。參與加強和創新社會管理工作,推進兵團重點青少年群體教育幫助和預防犯罪工作。會同有關方面做好未成年人保護工作。

5. 在兵團青聯中發揮核心作用;指導兵團學聯工作;領導兵團少先隊工作。

6. 開展青年統戰工作。

7. 承擔兵團黨委、兵團交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

兵團團委機關下設4個內設機構,分別為辦公室、組織(志工)部、工農青年部、學少部;1個參照公務員管理的事業單位希望工程辦公室。

二、 部門預算安排的總體情況

(一)收入情況

2020年預算收入總額714.91萬元,其中:財政撥款收入714.91萬元。

(二)支出情況

2020年支出預算714.91萬元,包括:基本支出293.89萬元(其中:一般公共預算財政撥款人員經費222.83萬元,日常公用經費71.06萬元);項目支出421.02萬元。

(三)比上年增減情況

2020年預算收支安排714.91萬元,較2019年預算增加239.09萬元,其中:財政撥款基本支出增加42.59萬元,主要為人員經費支出減少13.84萬元;財政撥款項目支出增加238.02萬元,主要為兵團青年社會組織、志愿者工作經費230萬元支出。

三、 機關運行經費安排情況

2020年,我委機關運行經費共計安排71.06萬元,主要用于我局辦公費、印刷費、差旅費、日常維修、水電費、勞務費、公務用車運行維護費等日常運行支出。

四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

2020年,我委一般公共預算財政撥款“三公”經費安排16.35萬元,其中因公出國(境)經費預算1.35萬元,公務用車購置及運維費14萬元(其中:公務用車運維費14萬元);公務接待費1萬元。較2019年減少0.49萬元。主要是因壓減公用經費要求減少因公出國(境)經費預算1.35萬元,公務接待費0.5萬元。

五、 政府采購預算情況

2020年,我委安排政府采購預算509.05萬元。其中貨物類83萬元,服務類426.05萬元。

六、 國有資產信息

兵團團委(含所屬單位)2019年末固定資產金額為16.46萬元。

七、 名詞解釋    

(一)一般公共預算撥款收入:指兵團本級財政當年撥付的資金。具體包括:財政撥款、行政事業性收費、專項收入、國有資源(資產)有償使用、政府住房基金收入、上級財政提前通知轉移支付及其他。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

(七)“三公”經費:納入兵團本級財政預算管理的“三公”經費,是指兵團本級部門用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等 支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(十)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

附件: 1-部門預算收支總表

      2-部門預算收入總表

      3-部門預算支出總表

      4-部門預算財政撥款收支總表

      5-一般公共預算財政撥款支出表

      6-一般公共預算財政撥款基本支出表

      7-部門預算財政撥款三公經費支出表

      8-部門政府采購預算方案匯總


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